Questões de Auditoria - Controle Interno para Concurso

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Q2389127 Auditoria
Observe a imagem a seguir.

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 Disponível em: <http://www.arrudaconsult.com.br/2020/03/analise-de-riscotecnica-bow-tie.html>. Acesso em: 30 nov. 2023.


Na análise dos riscos que estão sujeitos as ações, as atividades, os processos ou os projetos de uma organização, o evento incerto que poderá afetar os objetivos organizacionais é
Alternativas
Q2377106 Auditoria
Observe a imagem a seguir.
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A capacidade das unidades administrativas de antever os perigos que se apresentarão nas suas atividades e se preparar previamente para enfrentá-los, diminuindo as incertezas, denomina-se 
Alternativas
Q2366005 Auditoria
Na definição do escopo dos trabalhos de auditoria devem ser considerados os riscos identificados e os controles internos chave, sendo estes os que, em uma situação de risco inerente alto, atuam para que o risco residual seja baixo.
Considere na tabela a seguir dois processos de trabalho,  os quais foram avaliados quanto ao risco mediante uma gradação definida por uma matriz 5x5, tendo, por menor valor, 1, e, maior, valor 25, e corrigida por um fator de risco residual decrescente (1; 0,8; 0,6; 0,4 e 0,2): Processo de Trabalho Risco Inerente Fator de Risco Residual A 20 0,2 B 16 1

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A partir dos dados da tabela, assinale a afirmativa correta. 
Alternativas
Q2338601 Auditoria
A Norma Brasileira de Contabilidade CTG 09, que trata da Correlação à Estrutura Conceitual Básica do Relato Integrado, define Relato Integrado como “um relato conciso sobre como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas da organização, no contexto de seu ambiente externo, levam à geração de valor em curto, médio e longo prazos”. Determinados princípios sustentam a elaboração e a apresentação do Relato Integrado.
Relacione os princípios (coluna I) com as definições apresentadas (coluna II).

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De cima para baixo, a sequência correta na coluna II é:
Alternativas
Q2290808 Auditoria

Em relação à auditoria, julgue o item.


O Sistema de Controle Interno adota providência similar ao entendimento do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), na emissão de parecer com abstenção de opinião, quando o auditor não obtém comprovação suficiente para fundamentá‑la. O exame fica sobrestado, com prazo para cumprimento da diligência determinada.

Alternativas
Respostas
1: D
2: A
3: A
4: B
5: C